Orden de Compra. Nº2380-1103-AG26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RETIRO DE CABLES EN DESUSO - DOPER - OS 152644 - G.A.C"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1103-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RETIRO DE CABLES EN DESUSO - DOPER - OS 152644 - G.A.C
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.99 - 215.22.04.999 del sistema FINANZAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 207269,1
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SN&MC
Razón Social COMERCIALIZADORA SN&MC LIMITADA
R.U.T. 76.670.216-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SN&MC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas4UnidadCORTACABLE 240 MM TCR325. SEGÚN IMAGEN REFERENCIAL ADJUNTA.  $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.960 $ 119.960
60124403
Alambre de aluminio1UnidadALAMBRE GALVANIZADO 14MM (10 KG). SEGÚN IMAGEN REFERENCIAL ADJUNTA.  $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.990 $ 39.990
30191501
Escaleras1UnidadESCALERA DIELÉCTRICA TELESCÓPICA FIBRA DE VIDRIO 24P. SEGÚN IMAGEN REFERENCIAL ADJUNTA.  $ 560.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.990 $ 560.990
30191501
Escaleras1UnidadESCALERA DE TIJERA FIBRA DE VIDRIO 3.09M 9 PELDAÑOS. SEGÚN IMAGEN REFERENCIAL ADJUNTA.  $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
31151503
Cuerda de polipropileno200Metro Lineal200 METROS DE CUERDA CORDEL DE 10 MM. SEGÚN IMAGEN REFERENCIAL ADJUNTA.  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
24141510
Protectores de cables5PaqueteAMRRA CABLE NEGRO 150X3.6 MM (100 UNIDADES C/U). SEGÚN IMAGEN REFERENCIAL ADJUNTA.  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950
Total Neto $ 1.090.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.269
TOTAL OC $ 1.298.159


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.