Orden de Compra. Nº2380-1112-AG26 "SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 35 PERSONAS, SESION DE CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL PARA EL DIA MARTES 23 DE JUNIO, SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN OS 152808 (A.T.A)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1112-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 35 PERSONAS, SESION DE CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL PARA EL DIA MARTES 23 DE JUNIO, SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN OS 152808 (A.T.A)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema FINANZAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 53200
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TBK Servicio de alimentación, insumos y Transporte
Razón Social KATHERINE VALESKA ZUNIGA RAMIREZ
R.U.T. 15.899.050-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TBK Servicio de alimentación, insumos y Transporte
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE COFFE BREAK SERVIDO PARA 35 PERSONAS, CON JUGO, TE, AGUA, CAFE, LECHE, ENDULZANTE, AZUCAR); SERVICIO DEBE CONSIDERAR: 50 TAPADITOS MEDIANOS DE AVE PIMENTON; 40 TAPADITOS VEGETARIANOS(LECHUGA-QUESO-TOMATE CHERRY) 40 TAPADITOS DE AVE MAYO; 50 MEDIALUNAS CON MANJAR; 60 GALLETITAS DE MAICENA VARIEDADES 30 FRUTA PICADA VARIEDADES. EVENTO SE REALIZRA AL DIA 23 JUNIO A LAS 13:30 HORAS, EN OFICINA DE LA DISEM, UBICADO EN CALLE ATACAMA 686  $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
Total Neto $ 280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.200
TOTAL OC $ 333.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.899.050-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.