Orden de Compra. Nº2380-1116-AG26 " SERVICIO DE ALIMENTACION Y DESARROLLO DE EVENTO PARA LE DIA 19 DE JUNIO PLAZA CENTRAL DE JUAN PABLO II A LAS 12:30, PROGRAMA SOMOS BARRIO, SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN OS 153045 (A.T.A)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1116-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION Y DESARROLLO DE EVENTO PARA LE DIA 19 DE JUNIO PLAZA CENTRAL DE JUAN PABLO II A LAS 12:30, PROGRAMA SOMOS BARRIO, SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN OS 153045 (A.T.A)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.10.092 del sistema FINANZAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 558410
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Franci
Razón Social FRANCI MANUELA MUÑOZ GUERRA
R.U.T. 9.997.426-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Franci
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadSERVICIO DE ALIMENTACION PARA 100 PERSONAS, PARA EL DIA VIERNES 19 DE JUNIO A LAS 13:00 EN PLAZA CENTRAL DE JUAN PABLO II. SE ADJUNTA ORDEN DE SERVICIO QUE INDICA LOS INSUMOS REQUERIDOS. RESPECTO DE LA CARNE DE VACUNO, POLLO, CHORIZOS Y LAS OPCIONES VEGETARIANAS, ESTOS DEBEN PRESENTARSE ASADAS EL DIA DEL EVENTO, O ASARSE EN EL LUGAR, PERO PROVEEDOR DEBERA LLEVAR IMPLEMENTOS PARA LA REALIZACION DEL ASADO, SEGUN COORDINACION PREVIA. LAS ENSALADAS DEBEN ESTAR FRESCAS  $ 2.939.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.939.000 $ 2.939.000
Total Neto $ 2.939.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 558.410
TOTAL OC $ 3.497.410


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.491.650-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.997.426-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.