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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2380-1146-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
" SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE PARENTALIDAD, PROGRAMA SENDA PREVIENE , SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN OS 153098 (A.T.A)" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
94999,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Franci |
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Razón Social |
FRANCI MANUELA MUÑOZ GUERRA
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R.U.T. |
9.997.426-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Franci |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 25 PERSONAS EN ESCUELA EL CHAÑAR, PARA EL DIA 10 DE JULIO A LAS 8:30 HORAS | |
$ 249.999,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 249.999
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$ 249.999
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 25 PERSONAS, LUGAR, DIA Y HORA A COORDINAR CON PROVEEDOR ADJUDICADO | |
$ 249.999,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 249.999
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$ 249.999
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Total Neto
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$ 499.998
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.000
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$ 594.998
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.