Orden de Compra. Nº2380-1147-AG26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TRASLADO DE ESCOMBROS - DOPER - OS 152727 - G.A.C"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1147-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TRASLADO DE ESCOMBROS - DOPER - OS 152727 - G.A.C
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema FINANZAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 169941,7
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipro Integral
Razón Social DIPROMERC SPA
R.U.T. 78.005.746-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dipro Integral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121502
Sacos para empaquetado50CajaSACOS NUEVOS PARA 25 KILOS, PACK DE 50 UNIDADES BLANCO (TOTAL 2500 SACOS). SEGÚN DETALLE E IMÁGENES REFERENCIALES ADJUNTAS.  $ 16.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 812.500 $ 812.500
31151501
Cuerda de algodón10UnidadPITILLA BLANCA - ROLLO DE HILO PLÁSTICO T-100 1 KG BLANCO. SEGÚN DETALLE E IMÁGENES REFERENCIALES ADJUNTAS.  $ 8.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.930 $ 81.930
Total Neto $ 894.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.942
TOTAL OC $ 1.064.372


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.579.314-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.