Orden de Compra. Nº2380-1250-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2380-506-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1250-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2380-506-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Mejoramiento Areas Verdes Varios Sectores de la Comuna
Proveniente de Licitación 2380-506-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna -1
Impuesto 28262,5
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL PORTUS LIMITADA
R.U.T. 76.664.760-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
overol tipo piloto rojo con logo bordado25Unidadoverol tipo piloto rojo con logo bordadoOVEROL TIPO PILOTO COLOR ROJO 5-M, 10-L Y 10 XL $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.750 $ 148.750
Total Neto $ 148.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.262
TOTAL OC $ 177.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.