Orden de Compra. Nº2380-1267-MC18 "OS 91107-DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1267-MC18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-08-2018
Nombre de la Orden de Compra OS 91107-DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema finanzas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 48157,81511428
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HAWAS JASEN HNOS. Y CIA. LTDA.
Razón Social HAWAS JASEN HERMANOS Y CIA LTDA
R.U.T. 79.980.770-k
Sucursal HAWAS JASEN HNOS. Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definida RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA $ 28.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.960 $ 144.958
14121503
Cartulina20Unidad no definida PLIEGO DE CARTULINAS METALICAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
60123001
Figuras de goma Eva15Unidad no definida GOMA EVA 40X60 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
60123001
Figuras de goma Eva20Unidad no definida GOMA EVA GLITTER 60X90 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.017
12352310
Siliconas5Unidad no definida SILICONA LIQUIDA 250 ML $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.455 $ 9.454
12352310
Siliconas10Unidad no definida PAQUETE DE SILICONA EN BARRA DELGADA (10 UNI PQTE.) $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.807
46101504
Pistolas3Unidad no definida PISTOLA DE SILICONA $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059
44121618
Tijeras5Unidad no definida TIJERAS GRANDES $ 2.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.260 $ 11.261
Total Neto $ 253.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.158
TOTAL OC $ 301.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.