Orden de Compra. Nº2380-1297-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2380-554-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1297-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2380-554-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas "Construccion Sala Cuna Escuela F-19 Manuel Rodriguez"
Proveniente de Licitación 2380-554-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna -1
Impuesto 288178,13
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ADA NOEMI PALLERO CARRASCO
R.U.T. 11.723.295-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161511
Pinos150UnidadPinosPINOS 2 X 2 X 3.20 $ 846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.900 $ 126.900
10161511
Pinos50UnidadPinosCUARTONES 4 X 4 X 3.20 $ 3.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.750 $ 168.750
11121610
Maderas duras30PlanchaMaderas durasTERCIADO 9,5mm. $ 8.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.740 $ 241.740
24112602
Tarros6UnidadTarrosBALDE CONCRETERO PLASTICO $ 864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.184 $ 5.184
27112004
Palas6UnidadPalasPALAS PUNTA DE HUEVO CON MANGO $ 1.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.452 $ 10.452
30111604
Cal apagada1SacoCal apagadaPINTA CAL $ 2.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.221 $ 2.221
31231115
Aleación de fierro en barra labrada125TiraAleación de fierro en barra labradaFIERRO 12mm. ESTRIADO $ 2.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.500 $ 306.500
31231115
Aleación de fierro en barra labrada75TiraAleación de fierro en barra labradaFIERRO 10mm. ESTRIADO $ 1.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.800 $ 127.800
31231115
Aleación de fierro en barra labrada215TiraAleación de fierro en barra labradaFIERRO 12mm. ESTRIADO $ 2.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.180 $ 527.180
Total Neto $ 1.516.727
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 288.178
TOTAL OC $ 1.804.905


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.