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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2380-1429-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OS N° 126938 DOPER |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 857 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
912000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
San Marco |
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Razón Social |
TRANSPORTES ANGÉLICA JULIO MARRÉ EMPRESA INDIVIDUA
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R.U.T. |
77.106.615-1 |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
San Marco |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222205
| Aljibes | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBES PARA EL REPARTO DE AGUA POTABLE CON CONDUCTOR Y PEONETA POR EL PERIODO DE 30 DIAS CORRIDOS DEL 24/10/2023, HASTA EL 22/11/2023, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 HRS, EL COMBUSTIBLE SERA ENTREGADO POR EL MUNICIPIO PARA TRABAJOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CAMPAMENTOS DE LA COMUNA DE COPIAPO. SEGUN O/S N° 126938 | |
$ 4.800.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.800.000
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$ 4.800.000
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Total Neto
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$ 4.800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 912.000
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$ 5.712.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.