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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2380-1602-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
O/S N°127116 DOPER |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 857 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
950000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-12-2023 |
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Proveedor |
carlo alberto |
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Razón Social |
MIRIAM LUISA PUELMA ORELLANA
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R.U.T. |
7.064.294-8 |
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Sucursal |
carlo alberto |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30222205
| Aljibes | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBES PARA EL REPARTO DE AGUA POTABLE CON CONDUCTOR Y PEONETA POR EL PERIODO DE 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DEL 05/12/2023, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 HRS, EL COMBUSTIBLE SERA ENTREGADO POR EL MUNICIPIO PARA TRABAJOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CAMPAMENTOS DE LA COMUNA DE COPIAPO 69 ESTANQUES DISPUESTOS POR SERVIU A LA ESPERA DE CONVENIO CON ORGANIZACION TECHO. SEGUN O/S N° 127116
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$ 5.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000.000
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$ 5.000.000
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Total Neto
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$ 5.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 950.000
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$ 5.950.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.