Orden de Compra. Nº2380-1644-AG25 "OS N°142093 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, TOLDOS, OTROS PARA ACTIVIDAD DIAGNOSTICO COMUNAL CON REDES E INSTITUCIONES, TU OPINION IMPORTA - OFICINA SENDA PREVIENE (CTO)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1644-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2025
Nombre de la Orden de Compra OS N°142093 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, TOLDOS, OTROS PARA ACTIVIDAD DIAGNOSTICO COMUNAL CON REDES E INSTITUCIONES, TU OPINION IMPORTA - OFICINA SENDA PREVIENE (CTO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 / 215.22.04.013 / 215.22.04.999 del sistema FINANZAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 247000
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTISERVICIOS GDG
Razón Social MULTISERVICIOS GIANNIS DI GIOVANNI E.I.R.L.
R.U.T. 77.420.448-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTISERVICIOS GDG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161520
Micrófonos2UnidadMICROFONOS SOLAPEROS  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
52152010
Termos domésticos2UnidadTHERMOS 2.5 LITROS (MARCA THERMO)  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
30151901
Toldos2UnidadTOLDOS PEGABLES CON PAREDES LATERALES DE 3X3 COLOR AZUL  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
52121604
Mantel de mesa3UnidadMANTELES FORRO EN ESPANDEX PARA MESA PEGABLE DE 1.80 METROS DE COLOR AZUL REY  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
60106207
Materiales de enseñanza de materiales1UnidadINSUMOS SEGUN DETALLE: - 10 RESMAS TAMAÑO CARTA - 100 PORTA CREDENCIALES PLASTICAS CON COLGANTES - 3 CAJAS DE LAPICERAS COLOR AZUL - 2 CAJAS DE OPALINA LISA COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA - 200 CARPETAS DE CARTON - 20 ANOTADOR CON APRETADOR - 5 PAQUETES DE PAPEL ADHESIVOS - 10 PILAS AA ALCANINA   $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
Total Neto $ 1.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.000
TOTAL OC $ 1.547.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.