Orden de Compra. Nº2380-1708-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-520-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1708-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-520-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2380-520-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT)
Comuna Copiapó
Impuesto 230916,5
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor aquimin del norte
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN DEL NORTE LIMITA
R.U.T. 76.033.951-2
Sucursal aquimin del norte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131604
Escobas50UnidadESCOBAS DE CURAGUILLA  $ 2.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.850 $ 133.850
53131609
Protector solar30UnidadBLOQUEADOR SOLAR  $ 5.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.820 $ 155.820
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo10kilogramoTRAPOS  $ 1.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.430 $ 10.430
11151502
Fibras de nilon50Metro LinealCORDEL NYLON 1/2"  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
24111503
Bolsas de plástico1000PaqueteBOLSAS DE BASURA  $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 794.000 $ 794.000
31211910
Mitones100ParGUANTES DE CABRITILLA  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
Total Neto $ 1.215.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.916
TOTAL OC $ 1.446.266


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.