Orden de Compra. Nº2380-1777-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2380-945-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1777-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2380-945-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE REQUIERE DE ARTICULOS DE ASEO PARA FUNCIONAMIENTO DE PISCINA MUNICIPAL 2006
Proveniente de Licitación 2380-945-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 17356,5
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA MINERIA E
R.U.T. 77.752.030-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142008
Mangueras para agua50Metro LinealMangueras para aguaMANGUERA TIPO BOMBERO (UNION AMERICANA 2 1/2") $ 1.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.350 $ 91.350
Total Neto $ 91.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 17.356
TOTAL OC $ 108.706


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.