Orden de Compra. Nº2380-1909-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-1201-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1909-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-1201-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2380-1201-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT)
Comuna Copiapó
Impuesto 70081,69
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor estacionamiento Los Carrera
Razón Social CECILIA MARCELA LEIVA ARAYA
R.U.T. 9.131.693-5
Sucursal estacionamiento Los Carrera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros10CajaCARTONEROS  $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
44122016
Sujeta documentos5CajaACCOCLIPS PLASTICOS  $ 902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.510 $ 4.510
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas3UnidadBINDER CLIPS 2" (51 MM)  $ 1.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.833 $ 4.833
44121618
Tijeras3UnidadTIJERAS  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
44121802
Líquido corrector20UnidadLIQUIDO CORRECTOR TIPO LAPIZ  $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.760 $ 19.760
44122001
Archivadores de fichas6UnidadARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO  $ 978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.868 $ 5.868
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadHOJAS TAMAÑO OFICIO  $ 2.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.140 $ 28.140
44101707
Corcheteras4UnidadCORCHETERAS  $ 3.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.312 $ 14.312
44103103
Tóner6UnidadTONER PARA IMPRESORA TIPO HP LASER JET 05; P2035  $ 42.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.768 $ 255.768
44121506
Sobres estándar100UnidadTAMAÑO CARTA  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
44121506
Sobres estándar100UnidadSOBRES TAMAÑO OFICIO TIPO SACO  $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaHOJAS TAMAÑO CARTA  $ 2.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.110 $ 22.110
Total Neto $ 368.851
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.082
TOTAL OC $ 438.933


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.