Orden de Compra. Nº
2380-1909-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-1201-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2380-1909-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-1201-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2380-1201-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T.
69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T.
69.030.200-4
Dirección de Facturación
PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT)
Comuna
Copiapó
Impuesto
70081,69
Dirección de Envío de la Factura
PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
estacionamiento Los Carrera
Razón Social
CECILIA MARCELA LEIVA ARAYA
R.U.T.
9.131.693-5
Sucursal
estacionamiento Los Carrera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros
10
Caja
CARTONEROS
$ 298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.980
$ 2.980
44122016
Sujeta documentos
5
Caja
ACCOCLIPS PLASTICOS
$ 902,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.510
$ 4.510
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas
3
Unidad
BINDER CLIPS 2" (51 MM)
$ 1.611,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.833
$ 4.833
44121618
Tijeras
3
Unidad
TIJERAS
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.970
$ 2.970
44121802
Líquido corrector
20
Unidad
LIQUIDO CORRECTOR TIPO LAPIZ
$ 988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.760
$ 19.760
44122001
Archivadores de fichas
6
Unidad
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO
$ 978,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.868
$ 5.868
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad
HOJAS TAMAÑO OFICIO
$ 2.814,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.140
$ 28.140
44101707
Corcheteras
4
Unidad
CORCHETERAS
$ 3.578,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.312
$ 14.312
44103103
Tóner
6
Unidad
TONER PARA IMPRESORA TIPO HP LASER JET 05; P2035
$ 42.628,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.768
$ 255.768
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
TAMAÑO CARTA
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
SOBRES TAMAÑO OFICIO TIPO SACO
$ 66,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
HOJAS TAMAÑO CARTA
$ 2.211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.110
$ 22.110
Total Neto
$ 368.851
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 70.082
TOTAL OC
$ 438.933
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.