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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2380-194-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-03-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
O/S N° 116412 - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 857 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
632700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Soc.Industrial y Comercial Dim - Casa Matriz |
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Razón Social |
SOC INDUSTRIAL Y COMERCIAL DIMA EXPRESS LIMITADA
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R.U.T. |
77.914.830-0 |
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Sucursal |
Soc.Industrial y Comercial Dim - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201803
| Unidades para contenedores | 3 | Mes | SERVICIO DE ARRIENDO DE 06 CONTAINER POR 03 MESES, PARA USO DE BODEJAGE DE ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION COVID-19, (ENERO A MARZO 2022) | ARRIENDO DE 06 CONTAINER BODEGA N°s 68/77/84/90/97/98
VALOR UNITARIO MENSUAL $185.000.-
ENERO A MARZO 2022 |
$ 1.110.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.330.000
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$ 3.330.000
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Total Neto
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$ 3.330.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 632.700
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$ 3.962.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.