Orden de Compra. Nº2380-1978-SE16 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO A DPTOS. Y DIRECCIONES MUN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1978-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2016
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO A DPTOS. Y DIRECCIONES MUN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2380-10-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 128091,92
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA ANGELICA CAMBLOR VARAS
Razón Social MARIA ANGELICA CAMBLOR VARAS
R.U.T. 9.045.073-5
Sucursal MARIA ANGELICA CAMBLOR VARAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador1Unidad no definida SERVICIO DE FOTOCOPIADO A PLANOS Y ANILLADO $ 674.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 674.168 $ 674.168
Total Neto $ 674.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.092
TOTAL OC $ 802.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.