Orden de Compra. Nº2380-279-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2380-127-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-279-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2380-127-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra para camión algibe m-55
Proveniente de Licitación 2380-127-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna -1
Impuesto 75619,24
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC. COM. DELARD Y CIA. LTDA.
R.U.T. 79.648.980-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172503
Neumáticos para camiones pesados2UnidadNeumáticos para camiones pesadosneumáticos 11 R 22.5 gt/679 tracción $ 198.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.996 $ 397.996
Total Neto $ 397.996
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.619
TOTAL OC $ 473.615


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.