Orden de Compra. Nº2380-288-AG21 "O/S N° 110514 DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-288-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2021
Nombre de la Orden de Compra O/S N° 110514 DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema F.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 63865,5284
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JSN
Razón Social ARTOF COMERCIAL SPA
R.U.T. 76.368.858-5
Sucursal JSN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaRESMA PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
14111509
Artículos de papelería7Unidad no definidaRESMA DE PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO  $ 2.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.180 $ 19.180
44122103
Corchetes10Unidad no definidaCORCHETES 26/6 1000 UN  $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150
44103103
Tóner1Unidad no definidaTONER HP 17A  $ 60.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.449 $ 60.449
44103103
Tóner2Unidad no definidaTONER 85A  $ 55.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.980 $ 111.980
44122104
Clips para papel10Unidad no definidaCAJA DE 100 UN CLIPS METALICOS  $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.175
44121701
Lápiz pasta7Unidad no definidaCAJA DE LAPIZ PASTA 50 UN  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.650 $ 34.650
44101707
Corcheteras2Unidad no definidaCORCHETAS METAL 25 HJ  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31201512
Cinta Transparente10Unidad no definidaCINTA ADHESIVA DOBLE CARA  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
14121812
Papel fotográfico5Unidad no definidaSOBRE DE PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 20 HJ  $ 2.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
31201512
Cinta Transparente10Unidad no definidaCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.050 $ 3.050
44121802
Líquido corrector4Unidad no definidaCORRECTOR LIQUIDO 7 ML  $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios10Unidad no definidaADHESIVO EN BARRA 40 GR  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
55121606
Etiquetas autoadhesivas5Unidad no definidaPAQUETES DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS TAMAÑO CARTA 216/279  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
Total Neto $ 336.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.866
TOTAL OC $ 400.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.