Orden de Compra. Nº2380-299-AG26 "ADQUISICION DE COLACIONES PREPARADAS PARA 55 PERSONAS DEL PROGRAMA VINCULOS, PARA EL PROGRAMA VERANO AZUL, DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN OS 148427"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-299-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES PREPARADAS PARA 55 PERSONAS DEL PROGRAMA VINCULOS, PARA EL PROGRAMA VERANO AZUL, DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN OS 148427
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.22.072 del sistema FINANZAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 95000
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victor Daniel
Razón Social VÍCTOR DANIEL GUAJARDO GÓMEZ
R.U.T. 17.491.650-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Victor Daniel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE CATERING: 55 ALMUERZOS INDIVIDUALES DE TRUTROS ENTERO DE POLLO ASADO CON ARROZ 55 SANDWICH JAMON QUESO EN PAN DE HAMBUERGUESA, ENVOLTORIOS INDIVIDUALES. 10 JUGOS NECTRA SIN AZUCAR, VARIOS SABORES, DE 1,5 LITROS. 10 AGUAS MINERAL SIN GAS DE 3.0L 200 DULCES SURTIDOS: MAICENITAS, CACHITOS,ALFAJORES,ETC. 200 DE SALADOS SURTIDOS: MINI SANDWICH, MINI BARROS LUCOS, MINI EMPANADAS, ETC. 60 PLATOS PEQUEÑOS DE PLASTICOS O DE CARTON 2 TOALLAS ABSORVENTES 50M 2 PAQUETES DE 100 SERVILLETAS   $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.000
TOTAL OC $ 595.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.491.650-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.