Orden de Compra. Nº2380-322-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2380-172-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-322-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2380-172-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas O/S 96 ADQUIRIR MATERIAL
Proveniente de Licitación 2380-172-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna -1
Impuesto 8758,43
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MEDITEC S A
R.U.T. 78.718.610-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49121505
NEVERA 45 LITROS - VER ANEXO FICHA TECNICA1UnidadNEVERA 45 LITROS - VER ANEXO FICHA TECNICANEVERA PORTATIL CON RUEDAS O BIEN CON MANILLA A LOS COSTADOS (TIPO COLEMAN) 5O LITROS APROXIMADO $ 46.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.097 $ 46.097
Total Neto $ 46.097
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.758
TOTAL OC $ 54.855


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.