Orden de Compra. Nº2380-323-AG21 "O/S N° 110814 DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-323-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2021
Nombre de la Orden de Compra O/S N° 110814 DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140504033 del sistema F.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 37000,6
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JSN
Razón Social ARTOF COMERCIAL SPA
R.U.T. 76.368.858-5
Sucursal JSN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector10Unidad no definidaCORRECTOR LIQUIDO 7 ML  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
55121505
Fundas de distintivos o accesorios50Unidad no definidaFUNDAS OFICIO TRANSPARENTE  $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
55121505
Fundas de distintivos o accesorios50Unidad no definidaFUNDAS CARTA TRANSPARENTE  $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
14111525
Papel multiuso200Unidad no definidaHOJA OPALINA LISA CARTA  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
11111606
Pizarra1Unidad no definidaPIZARRA MAGNETICA 60X80 COLOR BLANCO  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
44121804
Borradores2Unidad no definidaBORRADORES DE PIZARRA  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
60121502
Rotuladores de base disolvente10Unidad no definidaPLUMONES DE PIZARRA 10ROJO 10 AZUL 10 NEGRO  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definidaSET DE PAPE FOTOGRAFICO ADHESIVO OFICIO 180 GRS  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
11141604
Papel usado5Unidad no definidaPAPEL ADHESIVO MATTE PARA IMPRESION  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
31201503
Cintas adhesivas de protección11Unidad no definidaCINTA MASKING 24X30  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
31201503
Cintas adhesivas de protección5Unidad no definidaNOTAS ADHESIVAS CUADRADAS 400 HOJAS  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
55121616
Banderitas autoadhesivas10Unidad no definidaBANDERITAS DE 5 COLORES   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
11141604
Papel usado10Unidad no definidaPAPEL BOND ROLLO 61CMS X 50 MTS  $ 6.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.420 $ 60.420
44122010
Divisores18Unidad no definidaSEPARADORES OFICIO 6 COLORES  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.020 $ 16.020
31201503
Cintas adhesivas de protección5Unidad no definidaMASKING DE COLOR AMARILLO AZUL  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
Total Neto $ 194.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.001
TOTAL OC $ 231.741


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.