Orden de Compra. Nº2380-335-AG26 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS (RODILLOS+BROCHAS+PINTURAS) PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 01 DE MARZO 2026 - OS 148600 - G.A.C"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-335-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS (RODILLOS+BROCHAS+PINTURAS) PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 01 DE MARZO 2026 - OS 148600 - G.A.C
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT)
Comuna Copiapó
Impuesto 199883,61
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA MR
Razón Social CONSTRUCCIONES MR MANUEL RUPAY MENDOZA SPA
R.U.T. 77.271.974-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA MR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60122701
Pinturas o medios de esmaltado2UnidadBROCHA 1"  $ 2.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.080 $ 5.080
60122701
Pinturas o medios de esmaltado2UnidadBROCHA 1.5"  $ 4.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.352 $ 9.352
60122701
Pinturas o medios de esmaltado10UnidadBROCHA 3"  $ 3.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.590 $ 35.590
60122701
Pinturas o medios de esmaltado10UnidadBROCHA 4"  $ 4.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.020 $ 40.020
60122701
Pinturas o medios de esmaltado4UnidadRODILLO CHIPORRRO 23CM  $ 9.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.964 $ 36.964
60122701
Pinturas o medios de esmaltado1UnidadPINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO 15L  $ 150.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.756 $ 150.756
60122701
Pinturas o medios de esmaltado1UnidadPINTURA ESMALTE AL AGUA ROJO 15L  $ 150.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.756 $ 150.756
60122701
Pinturas o medios de esmaltado1UnidadPINTURA ESMALTE AL AGUA AZUL 15L  $ 150.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.756 $ 150.756
60122701
Pinturas o medios de esmaltado1UnidadPINTURA ESMALTE AL AGUA AMARILLO15L  $ 150.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.756 $ 150.756
60122701
Pinturas o medios de esmaltado1UnidadPINTURA ESMALTE AL AGUA MORADO 15L  $ 150.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.756 $ 150.756
60122701
Pinturas o medios de esmaltado1UnidadPINTURA ESMALTE AL AGUA VERDE 15L  $ 150.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.756 $ 150.756
60122701
Pinturas o medios de esmaltado1UnidadBANDEJA PLASTICA PARA PINTURA  $ 4.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.859 $ 4.859
60122701
Pinturas o medios de esmaltado6UnidadBROCHA 2"  $ 2.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.618 $ 15.618
Total Neto $ 1.052.019
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.884
TOTAL OC $ 1.251.903


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.523.521-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.523.521-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.