Orden de Compra. Nº2380-413-AG26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CULTURA - OS 149822 - G.A.C"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-413-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CULTURA - OS 149822 - G.A.C
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema FINANZAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 44562,6
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor aquimin del norte
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN DEL NORTE LIMITADA
R.U.T. 76.033.951-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal aquimin del norte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121436
Electrodos10UnidadELECTRODO 6011 (SOLDADURA) 3/32"  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.220 $ 46.220
40142323
Disco de ruptura10UnidadDISCO DE CORTE 4 1/2"  $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.790 $ 3.790
26142201
Tubos con revestimiento de acero inoxidable para combustible nuclear10UnidadTUBO DE FIERRO 2" Y DE 1.5M DE ESPESOR  $ 15.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.530 $ 159.530
Total Neto $ 209.540
Descuento $ 0
Cargos $ 25.000
IVA  19  % $ 44.563
TOTAL OC $ 279.103


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.860.169-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.