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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2380-413-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CULTURA - OS 149822 - G.A.C |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
44562,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
aquimin del norte |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN DEL NORTE LIMITADA
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R.U.T. |
76.033.951-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
aquimin del norte |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121436
| Electrodos | 10 | Unidad | ELECTRODO 6011 (SOLDADURA) 3/32" | |
$ 4.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.220
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$ 46.220
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40142323
| Disco de ruptura | 10 | Unidad | DISCO DE CORTE 4 1/2" | |
$ 379,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.790
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$ 3.790
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26142201
| Tubos con revestimiento de acero inoxidable para combustible nuclear | 10 | Unidad | TUBO DE FIERRO 2" Y DE 1.5M DE ESPESOR | |
$ 15.953,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 159.530
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$ 159.530
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Total Neto
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$ 209.540
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 25.000
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IVA 19 %
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$ 44.563
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$ 279.103
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.