Orden de Compra. Nº2380-569-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-346-L110"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-569-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-346-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2380-346-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT)
Comuna Copiapó
Impuesto 10792,76
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta3CajaLAPICERAS ROJA BIC  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS  $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
44122017
Carpetas colgantes o accesorios50UnidadCARPETAS COLGANTES  $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
44122019
Cajas de archivo o accesorios30UnidadCAJAS PARA ARCHIVAR CARPETAS  $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.670 $ 14.670
60121501
Rotuladores de base acuosa30UnidadPLUMONES DE PIZARRA (10 ROJO, 10 AZUL, Y 10 NEGROS)  $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.190 $ 5.190
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento40UnidadFUNDAS TRANSPARENTES TAMAÑO OFICIO  $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
44112002
Calendarios5UnidadTACO CALENDARIO 2010  $ 683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.415 $ 3.415
44112002
Calendarios50UnidadTACOS DE POST IT  $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
44121618
Tijeras4UnidadTIJERAS CHICAS  $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644 $ 644
44121708
Marcadores15UnidadDESTACADORES (5 ROSADOS, 5 AMARILLOS, 5 VERDES)  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.265 $ 2.265
Total Neto $ 56.804
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.793
TOTAL OC $ 67.597


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.