Orden de Compra. Nº2380-654-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2380-605-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-654-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2380-605-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.27.002 del sistema finanzas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 174800
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EspacioActivo Ltda.
Razón Social CONSULTORA Y PRODUCTORA ESPACIO ACTIVO LIMITADA
R.U.T. 77.541.252-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EspacioActivo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaSERVICIO DE COFFE PARA 15 PERSONAS DURANTE 3 DIAS, DESDE EL 21 AL 23 DE JULIO, DURANTE LA JORNADA DE LA TARDE EN EL CENTRO CULTURAL ATACAMA TÉ, CAFÉ , AGUA, JUGOS, DULCES Y SALADOS  $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaSERVICIO DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS DURANTE 4 DIAS, DESDE EL 21 AL 24 DE JULIO, CONSISTENTE EN DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA ENTREGADO EN SUS PROPIAS DEPENDENCIAS  $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaSERVICIO DE COLACIONES PARA 15 PERSONAS DURANTE 4 DIAS, DESDE EL 21 AL 24 DE JULIO, ENTREGADAS EN LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO CULTURAL ATACAMA GALLETAS, BARRA DE CEREAL, FRUTA Y AGUA  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 920.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.800
TOTAL OC $ 1.094.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.541.252-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.893.748-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 15.610.377-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.435.449-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.703.729-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.