Orden de Compra. Nº2380-665-AG26 " ADQUISICION DE INSUMOES COMESTIBLES Y BEBESTIBLES PARA REUNIONES DE CAPACITACIONES LEGALES DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGO, PREVENCION DE RIESGO, SEGUN OS 150421"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-665-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOES COMESTIBLES Y BEBESTIBLES PARA REUNIONES DE CAPACITACIONES LEGALES DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGO, PREVENCION DE RIESGO, SEGUN OS 150421
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema FINANZAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 59147
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TBK Servicio de alimentación, insumos y Transporte
Razón Social KATHERINE VALESKA ZUNIGA RAMIREZ
R.U.T. 15.899.050-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TBK Servicio de alimentación, insumos y Transporte
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café4Unidad4 tarros de cafe, cada uno de 400 gramos  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramo3 bolsas de azucar de 1 kilo cada una.  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos500Unidad500 vasos de plumavit de 240 cc  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5Unidad5 unidades de stevia liquida 250 ml  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
52151704
Cucharas domésticas500Unidad500 cucharas plasticas para té  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50202301
Agua6Unidad6 bidones de agua de 6,5 litros sin gas cada una.  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos4Unidad4 bolsas de calugas surtidas, formato grande, 100 unidades cada bolsa  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos4Unidad4 bolsas de frugele surtidos, formato grande 200 unidades cada bolsa  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50202304
Jugos y néctar envasados8Unidad8 jugos de 1,5 litros de diferentes sabores  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos60Unidad60 paquetes de galletas de diferentes sabores, formato grande  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
50201713
Bolsitas de te5Caja5 cajas de te, cada caja debe tener 100 bolsitas de té  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
Total Neto $ 311.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.147
TOTAL OC $ 370.447


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.899.050-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.997.426-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.