Orden de Compra. Nº
2380-665-AG26
"
ADQUISICION DE INSUMOES COMESTIBLES Y BEBESTIBLES PARA REUNIONES DE CAPACITACIONES LEGALES DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGO, PREVENCION DE RIESGO, SEGUN OS 150421
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2380-665-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOES COMESTIBLES Y BEBESTIBLES PARA REUNIONES DE CAPACITACIONES LEGALES DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGO, PREVENCION DE RIESGO, SEGUN OS 150421
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T.
69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema FINANZAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T.
69.030.200-4
Dirección de Facturación
CHACABUCO 857
Comuna
Copiapó
Impuesto
59147
Dirección de Envío de la Factura
CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TBK Servicio de alimentación, insumos y Transporte
Razón Social
KATHERINE VALESKA ZUNIGA RAMIREZ
R.U.T.
15.899.050-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TBK Servicio de alimentación, insumos y Transporte
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
4
Unidad
4 tarros de cafe, cada uno de 400 gramos
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
kilogramo
3 bolsas de azucar de 1 kilo cada una.
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
500
Unidad
500 vasos de plumavit de 240 cc
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
Unidad
5 unidades de stevia liquida 250 ml
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
52151704
Cucharas domésticas
500
Unidad
500 cucharas plasticas para té
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
50202301
Agua
6
Unidad
6 bidones de agua de 6,5 litros sin gas cada una.
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
4
Unidad
4 bolsas de calugas surtidas, formato grande, 100 unidades cada bolsa
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.200
$ 15.200
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
4
Unidad
4 bolsas de frugele surtidos, formato grande 200 unidades cada bolsa
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
50202304
Jugos y néctar envasados
8
Unidad
8 jugos de 1,5 litros de diferentes sabores
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
60
Unidad
60 paquetes de galletas de diferentes sabores, formato grande
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
50201713
Bolsitas de te
5
Caja
5 cajas de te, cada caja debe tener 100 bolsitas de té
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
Total Neto
$ 311.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.147
TOTAL OC
$ 370.447
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.899.050-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
9.997.426-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.