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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2380-707-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO - 27 DE ABRIL - SECRETARÍA MUNICIPAL - OS 150845 - G.A.C |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
829996 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Franci |
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Razón Social |
FRANCI MANUELA MUÑOZ GUERRA
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R.U.T. |
9.997.426-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Franci |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | SERVICIO DE BANQUETERÍA PARA 600 PERSONAS, QUE INCLUYA CÓCTEL CON AGUA, TÉ, CAFÉ, JUGOS, BEBIDAS, 6 BOCADOS SALADOS Y 6 BOCADOS DULCES POR PERSONA. ADEMÁS DE BANDEJAS, VAJILLA DE VIDRIO, GARZONES PARA LA ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD Y MESAS CON DECORACIÓN. | |
$ 3.500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.500.000
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$ 3.500.000
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10161707
| Arreglo de flores cortadas | 16 | Unidad | 16 ARREGLOS FLORALES EN COLORES BLANCO, AZUL Y AMARILLO, CONSIDERANDO 10 DE PISO Y 6 DE PEDESTAL. | |
$ 19.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 318.400
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$ 318.400
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30221001
| Carpas | 1 | Unidad | SERVICIO CARPA DE 10X10 MTS + SERVICIO DE ARMADO DE CARPA EN EL SECTOR DE ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL, CON TRES CARAS LATERALES CUBIERTAS Y LA BOCA ORIENTADA HACIA EL PORTÓN DE CONEXIÓN. EL ARMADO DEBE REALIZARSE ENTRE 1 A 2 DÍAS PREVIOS A LA ACTIVIDAD, COORDINAR UNA VEZ ADJUDICADO (ACTIVIDAD 27/04). | |
$ 550.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 550.000
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$ 550.000
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Total Neto
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$ 4.368.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 829.996
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$ 5.198.396
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.