Orden de Compra. Nº2380-707-AG26 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO - 27 DE ABRIL - SECRETARÍA MUNICIPAL - OS 150845 - G.A.C"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-707-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO - 27 DE ABRIL - SECRETARÍA MUNICIPAL - OS 150845 - G.A.C
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.12.003 del sistema FINANZAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 829996
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Franci
Razón Social FRANCI MANUELA MUÑOZ GUERRA
R.U.T. 9.997.426-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Franci
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE BANQUETERÍA PARA 600 PERSONAS, QUE INCLUYA CÓCTEL CON AGUA, TÉ, CAFÉ, JUGOS, BEBIDAS, 6 BOCADOS SALADOS Y 6 BOCADOS DULCES POR PERSONA. ADEMÁS DE BANDEJAS, VAJILLA DE VIDRIO, GARZONES PARA LA ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD Y MESAS CON DECORACIÓN.  $ 3.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000
10161707
Arreglo de flores cortadas16Unidad16 ARREGLOS FLORALES EN COLORES BLANCO, AZUL Y AMARILLO, CONSIDERANDO 10 DE PISO Y 6 DE PEDESTAL.  $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.400 $ 318.400
30221001
Carpas1UnidadSERVICIO CARPA DE 10X10 MTS + SERVICIO DE ARMADO DE CARPA EN EL SECTOR DE ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL, CON TRES CARAS LATERALES CUBIERTAS Y LA BOCA ORIENTADA HACIA EL PORTÓN DE CONEXIÓN. EL ARMADO DEBE REALIZARSE ENTRE 1 A 2 DÍAS PREVIOS A LA ACTIVIDAD, COORDINAR UNA VEZ ADJUDICADO (ACTIVIDAD 27/04).  $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
Total Neto $ 4.368.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 829.996
TOTAL OC $ 5.198.396


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.185.027-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.491.650-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 9.997.426-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.