Orden de Compra. Nº2380-714-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-419-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-714-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-419-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2380-419-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT)
Comuna Copiapó
Impuesto 2272,4
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOMINGO ESTEBAN RIFFO KOHL
Razón Social DOMINGO ESTEBAN RIFFO KOHL
R.U.T. 13.839.709-2
Sucursal DOMINGO ESTEBAN RIFFO KOHL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad4UnidadPESTILLOS TIPO BAYONETA 4"  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960
Total Neto $ 11.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.272
TOTAL OC $ 14.232


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.