Orden de Compra. Nº2380-715-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-419-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-715-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-419-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2380-419-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT)
Comuna 23
Impuesto 28607,35
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BARRACA Y FERRETERIA MAIPU
Razón Social SOFIA JASEN GALAZ
R.U.T. 4.182.166-3
Sucursal BARRACA Y FERRETERIA MAIPU
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex6GalónPINTURA LATEX COLOR VERDE NILO  $ 5.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280
31211505
Pinturas aceitosas2GalónPNTURA OLEO VERDE TREBOL   $ 10.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPINTURA OLEO CAFE MORO  $ 10.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.150 $ 10.150
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS 2"  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
11121603
Troncos15UnidadCUARTO RODON 1"  $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
11121603
Troncos15UnidadGUARDAPOLVO 3"  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
11121603
Troncos12UnidadMEDIA CAÑA 2 2/12"  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
31201606
Calafateos5UnidadSILICONA (SELLADOR)  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo3kilogramoTRAPOS  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
31201610
Colas1kilogramoCOLA FRIA  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroDILUYENTE  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31201517
Cinta para empaquetar2RolloHUINCHA AMERICANA  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
11101506
Yeso1SacoYESO  $ 3.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.355 $ 3.355
11121603
Troncos12TiraPILASTRA  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280
31211504
Pinturas de cobertura1TinetaPASTA MURO  $ 8.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050
Total Neto $ 150.565
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.607
TOTAL OC $ 179.172


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.