Orden de Compra. Nº
2380-715-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-419-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2380-715-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-05-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-419-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2380-419-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T.
69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T.
69.030.200-4
Dirección de Facturación
PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT)
Comuna
23
Impuesto
28607,35
Dirección de Envío de la Factura
PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BARRACA Y FERRETERIA MAIPU
Razón Social
SOFIA JASEN GALAZ
R.U.T.
4.182.166-3
Sucursal
BARRACA Y FERRETERIA MAIPU
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
6
Galón
PINTURA LATEX COLOR VERDE NILO
$ 5.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.280
$ 35.280
31211505
Pinturas aceitosas
2
Galón
PNTURA OLEO VERDE TREBOL
$ 10.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.300
$ 20.300
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
PINTURA OLEO CAFE MORO
$ 10.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.150
$ 10.150
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHAS 2"
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.040
$ 2.040
11121603
Troncos
15
Unidad
CUARTO RODON 1"
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
11121603
Troncos
15
Unidad
GUARDAPOLVO 3"
$ 1.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
11121603
Troncos
12
Unidad
MEDIA CAÑA 2 2/12"
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
31201606
Calafateos
5
Unidad
SILICONA (SELLADOR)
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.950
$ 9.950
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
3
kilogramo
TRAPOS
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.550
$ 2.550
31201610
Colas
1
kilogramo
COLA FRIA
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.150
$ 2.150
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Litro
DILUYENTE
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
31201517
Cinta para empaquetar
2
Rollo
HUINCHA AMERICANA
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.360
$ 1.360
11101506
Yeso
1
Saco
YESO
$ 3.355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.355
$ 3.355
11121603
Troncos
12
Tira
PILASTRA
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.280
$ 8.280
31211504
Pinturas de cobertura
1
Tineta
PASTA MURO
$ 8.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.050
$ 8.050
Total Neto
$ 150.565
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.607
TOTAL OC
$ 179.172
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.