Orden de Compra. Nº2380-751-SE24 "OS N° 130493 DOPER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-751-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2024
Nombre de la Orden de Compra OS N° 130493 DOPER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003 del sistema finanzas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 912000
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor San Marco
Razón Social TRANSPORTES ANGÉLICA JULIO MARRÉ EMPRESA INDIVIDUA
R.U.T. 77.106.615-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal San Marco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222205
Aljibes1Unidad no definidaSERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBES PARA EL REPARTO DE AGUA POTABLE CON CONDUCTOR Y PEONETA POR EL PERIODO DE 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DEL 06/05/2024, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 HRS, EL COMBUSTIBLE SERA ENTREGADO POR EL MUNICIPIO PARA TRABAJOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CAMPAMENTOS DE LA COMUNA DE COPIAPO 69 ESTANQUES DISPUESTOS POR SERVIU. SEGUN O/S N° 130493   $ 4.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800.000 $ 4.800.000
Total Neto $ 4.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 912.000
TOTAL OC $ 5.712.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.