Orden de Compra. Nº2380-757-MC19 "O/S N° 98044 DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-757-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2019
Nombre de la Orden de Compra O/S N° 98044 DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema FINANZAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 52940,65
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nicton Bernardo Valdivia Campusano
Razón Social NICTON BERNARDO VALDIVIA CAMPUSANO
R.U.T. 6.624.354-0
Sucursal Nicton Bernardo Valdivia Campusano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz2Unidad no definidaBARNIZ NATURAL  $ 17.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.402 $ 34.402
31211906
Rodillos de pintar3Unidad no definidaRODILLOS CHIPORRO NATURAL DE 18 LIZCAL   $ 4.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.552 $ 12.552
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad no definidaTINETAS ESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 69.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.151 $ 209.151
31211904
Brochas3Unidad no definidaROCHA DE 3" CONDECORA  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
23131507
Tela para lijar10Unidad no definidaPLIEGOS DE LIJA FIERRO N°120  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad no definidaBIDON AGUARRÁS   $ 6.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680
Total Neto $ 278.635
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.941
TOTAL OC $ 331.576


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.