Orden de Compra. Nº2380-83-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-4-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-83-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-4-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2380-4-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT)
Comuna Copiapó
Impuesto 53448,33
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nicton Bernardo Valdivia Campusano
Razón Social NICTON BERNARDO VALDIVIA CAMPUSANO
R.U.T. 6.624.354-0
Sucursal Nicton Bernardo Valdivia Campusano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas20Unidadbrochas de 2"brocha de 2 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31211904
Brochas20Unidadbrochas de 3"brocha de3 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
86131502
Pintura2Unidadtineta latex color negro tinetas de latex color negro 76281 $ 76.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.562 $ 152.562
31211904
Brochas20kilogramobrochas 1"brocha de 1 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
47131502
Paños de limpieza10kilogramotrapos de limpiezatrapos $ 1.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.740 $ 19.740
60123601
Pegamento de purpurina3kilogramocola fria cola fria kilo $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.705 $ 9.705
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices20Litrodiluyente diluyente de litro $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
31191507
Cintas abrasivas10Pliegolija gruesa para madera lija para madera $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
Total Neto $ 281.307
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.448
TOTAL OC $ 334.755


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.