|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2380-830-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-06-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-486-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2380-486-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
|
|
R.U.T. |
69.030.200-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 857 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
|
|
R.U.T. |
69.030.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
170213,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MOARE |
|
Razón Social |
COMERCIAL MOARE LTDA
|
|
R.U.T. |
79.914.700-9 |
|
Sucursal |
MOARE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102306
| Pañales para adultos | 553 | Unidad | PAQUETES DE PAÑALES DESECHABLES ADULTO DE 8 UNIDADES CADA UNO TALLA "M" | |
$ 1.620,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 895.860
|
$ 895.860
|
|
|
Total Neto
|
$ 895.860
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 170.213
|
|
$ 1.066.073
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.