Orden de Compra. Nº2380-837-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-478-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-837-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-478-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2380-478-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 3402,14
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor estacionamiento Los Carrera
Razón Social CECILIA MARCELA LEIVA ARAYA
R.U.T. 9.131.693-5
Sucursal estacionamiento Los Carrera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111518
Tarjeteros1UnidadTARJETERO DE GRAN CAPACIDAD  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891 $ 1.891
44121505
Sobres especiales5UnidadSOBRES DE ETIQUETAS   $ 3.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.015 $ 16.015
Total Neto $ 17.906
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.402
TOTAL OC $ 21.308


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.