Orden de Compra. Nº2380-842-AG20 "O/S N° 108205 - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-842-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2020
Nombre de la Orden de Compra O/S N° 108205 - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 45083,2
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nicton Bernardo Valdivia Campusano
Razón Social NICTON BERNARDO VALDIVIA CAMPUSANO
R.U.T. 6.624.354-0
Sucursal Nicton Bernardo Valdivia Campusano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa4Unidad no definida TINETA LATEX BLANCO $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260
31211502
Pinturas de base acuosa1Unidad no definida GALÓN LATEX AZUL COLONIAL $ 19.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.159 $ 19.159
31211502
Pinturas de base acuosa1Unidad no definida GALÓN LATEX ROJO $ 21.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.681 $ 21.681
31211906
Rodillos de pintar10Unidad no definida RODILLO CHIPORRO 18CM $ 3.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.680 $ 31.680
31211904
Brochas10Unidad no definida BROCHA 3" $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Total Neto $ 237.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.083
TOTAL OC $ 282.363


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.