Orden de Compra. Nº2380-919-AG26 "SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN OS N°152451, (R.M.M.)."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-919-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN OS N°152451, (R.M.M.).
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.41.001 del sistema FINANZAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 31122
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Franci
Razón Social FRANCI MANUELA MUÑOZ GUERRA
R.U.T. 9.997.426-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Franci
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad01 SERVICIO DE CATREIN PARA 20 PERSONAS, QUE CONTENGA JUGO, CAFÉ, TÉ, AGUAS, COCTELERÍA DULCE Y SALADA, MANTELERÍA, CRISTALERÍA, VAJULLAS Y SERVILLETAS.  $ 163.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.800 $ 163.800
Total Neto $ 163.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.122
TOTAL OC $ 194.922


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.997.426-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.