Orden de Compra. Nº2380-920-AG26 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EQUIPO AIRLESS DPX DEMARCACIÓN VIAL - TRÁNSITO - OS 152460 Y OS 152461 - G.A.C"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-920-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EQUIPO AIRLESS DPX DEMARCACIÓN VIAL - TRÁNSITO - OS 152460 Y OS 152461 - G.A.C
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 - 215.22.06.006 del sistema FINANZAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 94686,5
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor aquimin del norte
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN DEL NORTE LIMITADA
R.U.T. 76.033.951-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal aquimin del norte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadOS 152461 - HERRAMIENTAS SEGÚN DETALLE E IMAGENES ADJUNTAS (DETALLE DE SOLICITUD EN ARCHIVO D ENOMBRE "DETALLE OS 152461")  $ 138.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.170 $ 138.170
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadOS 152460 - KIT DE MANT3ENCIÓN EQUIPO AIRLESS DPX + SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENCIÓN SEGÚN DETALLE ADJUNTO (DETALLE DE SOLICITUD EN ARCHIVO D ENOMBRE "DETALLE OS 152460")  $ 360.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.180 $ 360.180
Total Neto $ 498.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.686
TOTAL OC $ 593.036


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.