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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2380-928-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA 400 PERSONAS, USP PROMOCIÓN SOCIAL (DIDECO), SEGÚN OS N° 152531, (R.M.M.). |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
569620 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Franci |
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Razón Social |
FRANCI MANUELA MUÑOZ GUERRA
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R.U.T. |
9.997.426-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Franci |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | 01 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 400 PERSONAS, SERVICO A LA MESA, DEBE INCLUIR MESAS, SILLAS, MANTERLERÍA, GARZONES, DEBE CONSIDERAR TÉ, CAFE, JUGO, AGUA, UN TROZO DE TORTA Y DOS TAPADITOS DE QUESO POR PERSONA Y BANDEJAS DE GALLETAS EN LAS MESAS.
ACTIVIDAD A REALIZAR EL 26/05, DESDE LAS 15:00 HASTA LAS 18:00 HRS. APROX. | |
$ 2.998.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.998.000
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$ 2.998.000
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Total Neto
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$ 2.998.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 569.620
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$ 3.567.620
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.