Orden de Compra. Nº2380-934-AG20 "O/S N°108605 - SECPLA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-934-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2020
Nombre de la Orden de Compra O/S N°108605 - SECPLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.19.083 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 39713,2205
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Santa Beatriz
Razón Social MARIANA CECILIA VILLEGAS CHAVEZ
R.U.T. 7.903.229-8
Sucursal Santa Beatriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral10Unidad no definida AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC PACK DE 6 UNIDADES $ 1.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.970 $ 16.975
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definida BOLSAS PARA BASURA 70 X 90 $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definida BOLSAS PARA BASURA 80 X 110 $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.380 $ 15.378
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definida CLORO GEL 900 ML $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.180 $ 11.177
42132202
Dediles2Unidad no definida CAJA GUANTE VINILO $ 9.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.496 $ 19.496
47131615
Escobillones2Unidad no definida ESCOBILLON $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.866 $ 5.866
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definida DESINFECTANTE IGENIX $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.286
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad no definida AMONIO CUATERNARIO $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.915 $ 4.916
53131608
Jabones5Unidad no definida JABON LIQUIDO 750 ML $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definida BOLSAS PARA BASURA 50 X 70 $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.454
47131611
Palas para basura2Unidad no definida PALA CON MANGO $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546
47131609
Magos para escobas o traperos5Unidad no definida TRAPERO DOBLE CON OJAL $ 2.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
31211910
Mitones5Unidad no definida GUANTES PLASTICOS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131608
Cepillos para aseos4Unidad no definida PASTILLA WC 4 UNIDADES $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.588 $ 10.588
14111704
Papel higiénico15Unidad no definida PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.065 $ 22.059
14111703
Toallas de papel10Unidad no definida TOALLA DE PAPEL 190M $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.899
Total Neto $ 209.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.713
TOTAL OC $ 248.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.