Orden de Compra. Nº
2380-934-AG20
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O/S N°108605 - SECPLA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2380-934-AG20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-10-2020
Nombre de la Orden de Compra
O/S N°108605 - SECPLA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T.
69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.19.083 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T.
69.030.200-4
Dirección de Facturación
CHACABUCO 857
Comuna
Copiapó
Impuesto
39713,2205
Dirección de Envío de la Factura
CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Santa Beatriz
Razón Social
MARIANA CECILIA VILLEGAS CHAVEZ
R.U.T.
7.903.229-8
Sucursal
Santa Beatriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
10
Unidad no definida
AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC PACK DE 6 UNIDADES
$ 1.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.970
$ 16.975
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad no definida
BOLSAS PARA BASURA 70 X 90
$ 874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.740
$ 8.740
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad no definida
BOLSAS PARA BASURA 80 X 110
$ 1.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.380
$ 15.378
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad no definida
CLORO GEL 900 ML
$ 1.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.180
$ 11.177
42132202
Dediles
2
Unidad no definida
CAJA GUANTE VINILO
$ 9.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.496
$ 19.496
47131615
Escobillones
2
Unidad no definida
ESCOBILLON
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.866
$ 5.866
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad no definida
DESINFECTANTE IGENIX
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.290
$ 14.286
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad no definida
AMONIO CUATERNARIO
$ 983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.915
$ 4.916
53131608
Jabones
5
Unidad no definida
JABON LIQUIDO 750 ML
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.798
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad no definida
BOLSAS PARA BASURA 50 X 70
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.450
$ 4.454
47131611
Palas para basura
2
Unidad no definida
PALA CON MANGO
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.546
$ 5.546
47131609
Magos para escobas o traperos
5
Unidad no definida
TRAPERO DOBLE CON OJAL
$ 2.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.840
$ 10.840
31211910
Mitones
5
Unidad no definida
GUANTES PLASTICOS
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
47131608
Cepillos para aseos
4
Unidad no definida
PASTILLA WC 4 UNIDADES
$ 2.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.588
$ 10.588
14111704
Papel higiénico
15
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.065
$ 22.059
14111703
Toallas de papel
10
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL 190M
$ 4.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.900
$ 47.899
Total Neto
$ 209.017
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.713
TOTAL OC
$ 248.730
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.