Orden de Compra. Nº2380-937-AG26 " ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN OS 151014 (A.T.A)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-937-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN OS 151014 (A.T.A)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema FINANZAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 443203,5
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STORE360 SPA
Razón Social COMERCIAL STORE 360 SPA
R.U.T. 77.327.173-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal STORE360 SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector5CajaLAPICES CORRECTORES PUNTA METALICA 7 ML CADA CAJAS DEBE TENER 12 UNIDADES CADA UNA (SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS)  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
44121701
Lápiz pasta500UnidadBOLIGRAFOS ROLLER TINTA LIQUIDA COLOR AZUL DE 0.6MM (SE ADJUNTA INFORME TECNICO Y PRODUCTO REFERENCIA)  $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.895.000 $ 1.895.000
44122019
Cajas de archivo o accesorios300UnidadCAJAS DE ARCHIVOS MODELO DE REFERENCIA MEMPHIS DOBLE STANDARD (SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS)  $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.700 $ 239.700
47121702
Envases para residuos o forros rígidos5UnidadBASUREROS DE 30 LITROS METAL GRIS (SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS)  $ 35.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.950 $ 179.950
Total Neto $ 2.332.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 443.204
TOTAL OC $ 2.775.854


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.