|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2380-952-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE SILLAS Y OTROS INSUMOS PARA DEPARTAMENTO DE PATENTES COMERCIALES, DAF, SEGUN OS 150674 (A.T.A) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
|
|
R.U.T. |
69.030.200-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
|
|
R.U.T. |
69.030.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
39026 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Blessall |
|
Razón Social |
sociedad comercial blessall ltda
|
|
R.U.T. |
76.509.701-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Blessall |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101504
| Sillas | 6 | Unidad | 6 SILLAS DE SALA DE ESPERA, PARA OFICINA, DE COLOR NEGRO. SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL | |
$ 31.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 188.400
|
$ 188.400
|
26121636
| Cables de alimentación | 2 | Unidad | 2 ALARGADORES ELECTRICOS MULTIPLES DE 6 METROS. SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL | |
$ 8.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.000
|
$ 17.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 205.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 39.026
|
|
$ 244.426
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.