Orden de Compra. Nº2381-1240-AG25 " ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENCIONES EN EL CESFAM MELLIBOVSKY"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2381-1240-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENCIONES EN EL CESFAM MELLIBOVSKY
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 68605,96
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MyA comercial ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MATURANA Y ALCAYAGA LIMITADA
R.U.T. 77.908.741-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MyA comercial ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadESMALTE AL AGUA MARFIL 5GL, ADJUNTAR COTIZACION FORMAL PARA CONSIDERAR OFERTA  $ 70.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.568 $ 140.568
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO 18CM, ADJUNTAR COTIZACION FORMAL PARA CONSIDERAR OFERTA  $ 3.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.446 $ 7.446
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 3", ADJUNTAR COTIZACION FORMAL PARA CONSIDERAR OFERTA  $ 1.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.910 $ 3.910
46171503
Juegos de cerraduras4UnidadCERRADURA TUBULAR 4040 SCANAVINI, ADJUNTAR COTIZACION FORMAL PARA CONSIDERAR OFERTA  $ 41.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.464 $ 165.464
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadLATEX 4GL BLANCO, ADJUNTAR COTIZACION FORMAL PARA CONSIDERAR OFERTA  $ 43.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.696 $ 43.696
Total Neto $ 361.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.606
TOTAL OC $ 429.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.