Orden de Compra. Nº2381-147-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2381-75-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2381-147-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2381-75-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2381-75-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 128825,7
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Merck S.A. Productos Farmaceuticos
Razón Social MERCK S A
R.U.T. 80.621.200-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Merck S.A. Productos Farmaceuticos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia20CajaEUTIROX 112 MCGEUTIROX COMPRIMIDOS 112 mcg LEVOTIROXINA SODICA- caja x 50 comprimidos _ REG. ISP F-20859.24 _ Fecha venc. 31-04-2027 _ Despacho dentro de 3 días hábiles _ Monto mínimo facturación 300.000 pesos netos. $ 4.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.640 $ 80.640
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Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia20CajaEUTIROX 75 MCGEUTIROX 75 MCG -Levotiroxina- caja x 50 comp. _ REG. ISP F-20861.24 _ Fecha venc. 31-03-2027_ Despacho dentro de 3 días hábiles _ Monto mínimo facturación 300.000 pesos netos_ Flete incluido. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
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Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia5CajaCONCOR 10 MGCONCOR 10 MG -Bisoprolol fumarato- caja x 28 comp. recubiertos _ REG. ISP F-6028.20 _Fecha venc. 30-04-2028 _Despacho dentro de 3 días hábiles _ Monto mínimo facturación 300.000 pesos netos_ Flete incluido. $ 12.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.450 $ 62.450
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Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia20CajaEUTIROX 137 MCGEUTIROX 137 MCG -Levotiroxina- caja x 50 comp. _ REG. ISP F-20870.24 _ Fecha venc. 30-04-2027 _ Despacho dentro de 3 días hábiles _ Monto mínimo facturación 300.000 pesos netos $ 4.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.520 $ 94.520
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Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia10CajaTHYROZOL 10 MG COMPTHYROZOL 10 MG -Tiamazol- Caja x 50 comp. recubiertos _ REP. ISP F-7023.25 _ Fecha venc. 30-11-2028_ Despacho dentro de 3 días hábiles_ Monto mínimo facturación 300.000 pesos netos_ Flete incluido. $ 23.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.760 $ 236.760
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Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia10CajaTHYROZOL 5 MGTHYROZOL 5 MG -Tiamazol- Caja x 50 comp. recubiertos _ Reg. ISP F-7022.25_ Fecha venc. 31-08-2028 _Despacho dentro de 3 días hábiles _ Monto mínimo facturación 300.000 pesos netos. $ 15.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.660 $ 153.660
Total Neto $ 678.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.826
TOTAL OC $ 806.856


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.