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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2381-1584-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DECRETO N°17981 APRUEBA TRATO DIRECTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 857 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
278350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
roberto andres |
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Razón Social |
ROBERTO ANDRES ALVAREZ NUÑEZ
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R.U.T. |
14.115.831-7 |
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Sucursal |
roberto andres |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie | 1 | Unidad no definida | MANTENCION Y REPARACION MOVIL N°99, | MANTENCION Y REPARACION MOVIL N°99, SEGUN COTIZACION ADJUNTA |
$ 1.465.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.465.000
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$ 1.465.000
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Total Neto
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$ 1.465.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 278.350
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$ 1.743.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.