Orden de Compra. Nº2381-1939-AG23 " ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL CESFAM MANUEL RODRIGUEZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2381-1939-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL CESFAM MANUEL RODRIGUEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 43364,27
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Atacama
Razón Social SANDRA CECILIA DE LOURDES ALCAYAGA JORQUERA
R.U.T. 9.684.844-7
Sucursal Ferreteria Atacama
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162006
Clavos de alambre100UnidadBROCHA MALLA, ADJUNTAR COTIZACION  $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.700 $ 19.700
31161503
Clavo-tornillo5kilogramoKILOS DE CLAVO CTE 5", ADJUNTAR COTIZACION  $ 3.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.755 $ 16.755
31162901
Abrazaderas de espiga2BolsaBOLSA DE 100 AMARRAS PLASTICAS 250, ADJUNTAR COTIZACION  $ 4.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.266 $ 9.266
31152002
Alambre de espinas3RolloALAMBRE GALVANIZADO #20 100 MTS, ADJUNTAR COTIZACION  $ 10.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.712 $ 32.712
11162111
Malla1RolloMALLA SOMBRA 4.2 X 100 MTS, ADJUNTAR COTIZACION  $ 149.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.800 $ 149.800
Total Neto $ 228.233
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.364
TOTAL OC $ 271.597


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.684.844-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.