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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2381-237-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-07-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA MULTICOPIADORA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 857 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
270180 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
YEAN PIERRE NACIFF CATALANO |
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Razón Social |
YEAN PIERRE NACIFF CATALANO
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R.U.T. |
8.223.685-6 |
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Sucursal |
YEAN PIERRE NACIFF CATALANO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111610
| Cartulina | 330 | Resma | CARTULINA BLANCA TAMAÑO OFICIO | |
$ 3.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.122.000
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$ 1.122.000
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 100 | Resma | PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 1.422.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 270.180
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$ 1.692.180
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.