Orden de Compra. Nº2381-361-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2381-41-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2381-361-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2381-41-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2381-41-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 93290
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GHH Ltda.
Razón Social INGENIERIA, CONSTRUCCION E INVERSIONES GHH Y COMPA
R.U.T. 76.111.743-2
Sucursal GHH Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111810
Interruptor de lámpara10CajaPARTIDOR UNIVERSAL   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
39101701
Tubos fluorescentes1CajaTUBOS FLUORESCENTES 20 WAT  $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
39101701
Tubos fluorescentes3CajaTUBOS FLUORESCENTES 40 WAT  $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200
39111801
Resistencias de lámparas20UnidadBALLAST DOBLE COMPENSADO 2 X 40 W  $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.600
39121419
Conexiones flexibles20UnidadFLEXIBLE 1/2" HI HE  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
27112801
Brocas5UnidadBROCAS METAL 10 MM  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
27112801
Brocas5UnidadBROCAS CEMENTO 10 MM  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CMS  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS 3"  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
39101605
ampolletas fluorescentes15UnidadEQUIPO FLUORESCENTES ESTANCO COMPLETO 2 X 36 W  $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.500 $ 172.500
39121409
Conectores de cables eléctricos100Metro LinealCABLE CONDUCTOR 1.5 ROJO   $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
39121409
Conectores de cables eléctricos100Metro LinealCABLE CONDUCTOR 1.5 BLANCO  $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
39121409
Conectores de cables eléctricos100Metro LinealCABLE CONDUCTOR 1.5 VERDE  $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 491.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.290
TOTAL OC $ 584.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.