Orden de Compra. Nº2381-403-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2381-99-L109"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2381-403-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2381-99-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2381-99-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra ACCESO SUR ALTURA Nº 300 CALLE SERVICIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 100802,03
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mayra rodriguez ortiz
Razón Social mayra rodriguez ortiz
R.U.T. 9.338.488-1
Sucursal mayra rodriguez ortiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1UnidadPLANCHA PLS 0.81 x 3 MTSPLANCHA PLS 0.81 x 3 MTS $ 6.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.230 $ 6.230
30111601
Cemento45UnidadCAJAS CERAMICA 40 x 40 (GRAIMAN RIVIERA COD. 4551)CAJAS CERAMICA 40 x 40 (GRAIMAN RIVIERA COD. 4551) $ 7.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.750 $ 321.750
30111601
Cemento25UnidadBOLSA BECKRON 25 KILOSBOLSA BECKRON 25 KILOS $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.750 $ 57.750
30111601
Cemento5UnidadBOLSA FRAGUADOR COLOR CERAMICA  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650 $ 2.650
30111601
Cemento2UnidadBOLSA SEPARADORES CERAMICA  $ 1.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.062 $ 2.062
30111601
Cemento20UnidadBOLSA CEMENTO GRISBOLSA CEMENTO GRIS $ 4.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.920 $ 92.920
31211501
Pinturas al esmalte5UnidadGALONES ESMALTE SINTETICO NEGROGALONES ESMALTE SINTETICO NEGRO $ 9.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.175 $ 47.175
Total Neto $ 530.537
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.802
TOTAL OC $ 631.339


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.