Orden de Compra. Nº2381-510-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2381-96-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2381-510-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2381-96-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2381-96-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 205067
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vitasystem Ltda
Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
R.U.T. 76.032.872-3
Sucursal Vitasystem Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142507
Agujas mariposa1500UnidadMARIPOSA Nº 21MARIPOSA Nº 21 NIPRO $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.500 $ 163.500
42142507
Agujas mariposa1500UnidadMARIPOSA Nº 23MARIPOSA Nº 23 NIPRO $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.500 $ 163.500
42142609
Jeringas médicas con aguja9000UnidadJERINGA DESECHABLE 10 ccJERINGA DESECHABLE 10 cc NIPRO $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000
42142609
Jeringas médicas con aguja2500UnidadJERINGA DESECHABLE 20 ccJERINGA DESECHABLE 20 cc NIPRO $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
73151604
Servicios de envasado de productos farmacéuticos100UnidadBRANULA Nº 22BRANULA Nº 22 NIPRO $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
73151604
Servicios de envasado de productos farmacéuticos50UnidadBRANULA Nº 24BRANULA Nº 24 NIPRO $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
73151604
Servicios de envasado de productos farmacéuticos200UnidadBRANULA Nº 20BRANULA Nº 20 NIPRO $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
Total Neto $ 1.079.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 205.067
TOTAL OC $ 1.284.367


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.