Orden de Compra. Nº2381-526-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2381-39-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2381-526-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2381-39-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2381-39-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 1710
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnología, Comercio y Empresa S.A.
Razón Social TECNOLOGIA COMERCIO Y EMPRESA S A
R.U.T. 96.612.840-2
Sucursal Tecnología, Comercio y Empresa S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271718
Accesorios para productos de administración de oxigenoterapia o sus suministros9UnidadCONEXIONES DE OXIGENO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 9.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.710
TOTAL OC $ 10.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.